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Dados de 09/2026
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- SOLICITO PARA REVISÃO E TROCA DE PEÇAS/ÓLEO DO VEÍCULO ONIX 10 LT1 PLACA JCO4B22 ANO/MODELO 2024/2024 CARRO DA SMS EM GARANTIA ATÉ 06/03/2027 E KM ILIMITADO SOLICITAÇÃO PELO FATO DE QUE O VEÍCULO PRECISA DE MANUTENÇÃO DEVIDO AO TRANSPORTE, DIARIAMENTE DE PACIENTES QUE SÃO ENCAMINHADOS PARA OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PACIENTES PARA O CACON, CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS.TENDO EM VISTA QUE O CARRO ESTÁ EM GARANTIA COM KM ILIMITADO, CONFORME RELATÓRIO DA NICOLA, AS REVISÕES DEVEM SER EFETUADAS EM AGENCIA AUTORIZADAS CHEVROLET PARA QUE NÃO SEJA PERDIDA A GARANTIA. 1 compras
- PEDIDO DE EMPENHO NO VALOR DE R$ 9.268,37, PARA PAGAMENTO REFERENTE O ORÇAMENTO DA NICOLA VEICULOS LTDA. TENDO EM VISTA QUE NA REVISÃO DO VEICULO REALIZADO NO DIA 21/01/2025. FOI CONSTATADO QUE ALGUMAS PEÇAS ESTARIAM EM PESSIMAS CONDIÇÕES ONDE ESSAS PEÇAS SÃO DE EXTREMA IMPORTANCIA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO. TENDO EM VISTA QUE O VEICULO ESTÁ NA AUTORIZADA AGUARDANDO A TROCA DAS PEÇAS. JUSTIFICA-SE TAL SOLICITAÇÃO PELO FATO DE QUE O VEÍCULO PRECISA DE MANUTENÇÃO DEVIDO AO TRANSPORTE, DIARIAMENTE DE PACIENTES QUE SÃO ENCAMINHADOS PARA OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PACIENTES PARA O CACON, CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS.TENDO EM VISTA QUE O CARRO ESTÁ EM GARANTIA ATÉ 03/03/2026 COM KM ILIMITADO, CONFORME RELATÓRIO DA NICOLA, O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO APÓS SERVIÇO REALIZADO.1 compras
- Solicito empenho para o Cartório de Registro Civil de Bossoroca/RS, em nome de NELIO MARKS, CPF 126.330.380-34, no valor de R$ 118,84, para emissão de Certidão de Óbito - Matrícula 09786501552024400018151000341015, a qual está assentada no Registro Civil de Santo Antônio das Missões. Solicitação nº 097865-057961011. A emissão deste documento tem por finalidade a atualização cadastral no sistema de Arrecadação e Dívida e para atualização do Cadastro Imobiliário.1 compras
- SOLICITA EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GUIA DE ARRECADAÇÃO DE RRT ( CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO ) Nº 23938831 - FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO CONTRATO Nº165/2025. NO VALOR DE R$ 130,64. PAGAMENTO IMEDIATO APÓS AUTORIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS.1 compras
- --> RRT JOSEFINA - SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RRT Nº16495649 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PINTURA NA EMEF JOSEFINA FERREIRA AQUINO, VALOR TOTAL DE R$ 130,64.1 compras
- Solicita empenho no valor de R$ 58,69, para o Cartório de Registro Civil de São Luiz Gonzaga em nome de ANA LUCIA DA CAS, CPF 919.582.960-15, a fim de requisitar segunda via de certidão de óbito de JOAQUIM PRATES (Livro C-53, Termo nº 11066, fl. 162), para fins de atualização cadastral no sistema de Arrecadação e Dívida e para atualização do Cadastro Imobiliário.1 compras
- - --> RRT JOSEFINA - SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RRT Nº16468793 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PINTURA NA EMEF JOSEFINA FERREIRA AQUINO, VALOR TOTAL DE R$ 130,64.1 compras
- - --> RRT EMEI SONHO MEU- SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA RRT Nº16468864 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PINTURA DA EMEI SONHO MEU, VALOR TOTAL DE R$ 130,64.1 compras
- PEDIDO DE EMPENHO NO VALOR DE R$1.769,43, JUNTO A EMPRESA GAMBATTO AUTO LTDA-IJUI, PARA SER REALIZADO A TROCA DE PEÇAS DA AMBULANCIA FORD TRANSIT L3H3 PLACA JCV 0G70 JUSTIFICA-SE TAL SOLICITAÇÃO PELO FATO DE QUE O VEÍCULO NECESSITA DA MANUTENÇÃO O QUAL TRANSPORTA, DIARIAMENTE, PACIENTES QUE SÃO ENCAMINHADOS PARA OUTROS CENTROS DE REFERENCIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS, PACIENTES PARA O CACON, CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS. TENDO EM VISTA QUE O ORÇAMENTO EM ANEXO, É DA EMPRESA ONDE O VEICULO FOI COMPRADO E A REVISÃO SERÁ FEITA NESTA EMPRESA PARA QUE NÃO ACONTEÇA PERDA DE GARANTIA.GARANTIA ATÉ 07/2027 1 compras
- SOLICITA-SE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PELA EMPRESA MECASUL AUTO MECÂNICA S.A, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 22318, EMITIDA EM 06/01/2026, RELATIVOS AO DIAGNÓSTICO E TROCA DO MODULO DE COMANDO DE DIREÇÃO APRESENTADA PELO VEÍCULO SPRINTER 516, PLACA JAY-4J60, PERTENCENTE À FROTA DO MUNICÍPIO DE BOSSOROCA. O PAGAMENTO SERÁ FEITO APÓS NOTA FISCAL ASSINADA PELO RESPONSÁVEL JUSTIFICA-SE QUE ESTE VEICULO JA FOI LEVADO EM OUTRA EMPRESA, E VOLTANDO COM OS MESMO DEFEITOS ALEM DE OUTROS, SALIENTAMOS QUE JÁ FOI ABERTO UM PROCESSO ADMINISTRATIVO (PROCESSO 08/2025) CONFORME LAUDOS DO JURIDICO E DO MECANICO. 1 compras
- SOLICITO EMPENHO NO VALOR DE R$ 5.000,00 A CORSAN PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS UNIDADES DE SAÚDE.1 compras
- Solicito a aquisição de filtros e óleo para o trator agrícola John Deere 6100J com cabine, ano 2018, chassi LBM6100JAJA000995, 4X4, 100CV desta Secretaria, sendo necessária a substituição devido as horas trabalhadas com a máquina e para o bom desempenho do trator.1 compras
- NELIO MARKS, SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CARTORIAIS QUE SERÃO PRESTADOS À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE O ANO DE 2026, NO VALOR DE R$2.000,00. NELIO MARKS, CNPJ 126.330.380-34.1 compras
- SOLICITA PAGAMENTO DE ART Nº 14178282, COM O OBJETIVO DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO USINADO REFORÇADO COM FIBRAS DE POLIPROPILENO DA RUA JOAQUIM MARCHI FILHO-ACESSO A ERS-168. PAGAMENTO DEVERÁ SER IMEDIATO , NO VALOR DE R$ 103,03.1 compras
- PEDIDO DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AS UNIDADES DE SAÚDE. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA CERMISSÕES – COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO IJUÍ LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 97.081.434/0001-03, NO VALOR DE R$ 10.000,00 PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO FORNECIMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DE PRÉDIO PÚBLICO VINCULADO À SECRETARIA DA SAÚDE, PRONTO ATENDIMENTO, ESF2, ESF3, ESF1, ACADEMIA DE SAÚDE, CLINICA ANGELISA NUNES, FARMÁCIA BÁSICA E POSTOS DE SAÚDE DO INTERIOR.1 compras
- SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE AGUA, SERVIÇO FORNECIDO PELA EMPRESA CORSAN, REFERENTE AS ESCOLAS: EMEI SONHO MEU, EMF JOSEFINA FERREIRA AQUINO E LAERTE MISSIONEIRO DUTRA. PERÍODO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025. MÉDIA/MÊS POR ESCOLA: R$ 2.100,00, TOTALIZANDO UMA MÉDIA ANUAL DE R$ 25.200,00.1 compras
- SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DA GUIA DO CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT), EM NOME DE TALITA SIQUEIRA DA LUZ, QUE DESEMPENHA O CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DE ARQUITETA E URBANISTA JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO, ENVOLVENDO ATIVIDADES TÉCNICAS COMPATÍVEIS COM A ATRIBUIÇÃO PROFISSIONAL.1 compras
- - PROCERGS .SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NOS JORNAIS OFICIAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, JUNTO A PROCERGS PARA O ANO DE 2025. VALOR: R$ 15.000,001 compras
- SOLICITO EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A EMPRESA COOP. DE DIST. E GERAÇÃO DE ENERGIA DAS MISSÕES, PARA OS PREDIOS ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO NO VALOR TOTAL DE R$72.000,00 PARA O ANO DE 2026 COM A ESTIMATIVA DE GASTOS R$6.000,00 MENSAIS.1 compras
- Solicito a aquisição de insumos para a revisão preventiva de 2.500 horas da retroescavadeira JCB 3CX desta Secretaria.1 compras